„Partnerek” változatai közötti eltérés

Innen: IMA ERP tudasbazis
 
(10 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
'''"Program adminisztráció / Partner felvitel"'''
+
'''"Program adminisztráció / Partner "'''felvitel
  
Adjuk meg a Partner nevét, típusát (vevő / szállító), Fizetési mód-ját, Fizetési határidő-t  a Vevő -/ Szállító könyvelési csoport kiválasztásával adjuk meg, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván a szállítókat, ezt adott számla rögzítésekor módosíthatjuk. A Könyvelési csoportokat a  “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok” menüben tudjuk kezelni, de új esetén itt is működik a kis ikonnal történő felvitel.
+
Az itt beállított partner adatokat alapértelmezetten feladja a számla írásakor, de az aktuális számlán bármelyik megváltoztatható
Amennyiben imá-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki, egyébként folyamatosan is beírhatjuk a szabad szavas mezőbe. (Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zölt pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció.)
 
Megadjuk a partner Adózási és ÁFA típusának megfelelő beállításokat, pl. pénzforgalmis partner megjelölése. Itt megkezdett időszakra vesszük fel a típust, ha változás történik, akkor a változást “Új”-ként a változás időpontjától adjuk meg, fontos, hogy megfelelően használjuk, mert ez alapján kezeli ima a partner számláit.
 
Amennyiben pénzforgalmis cégben dolgozunk, a közösségi beszerzésnél fontos a partner kartonján az “EU vagy harmadik ország” megjelölése.
 
  
[[File:9Partner.png]]
+
Adjuk meg a:
 +
 
 +
- '''Partner nevé'''-t,
 +
 
 +
- '''típusá'''-t (vevő/szállító), (szűrés miatt van jelentősége, a vevői számláknál csak a vevők, szállítói számláknál a szállítók jönnek fel, mindkét oldali ügylethez a vevő/szállító használandó)
 +
 
 +
- '''Fizetési mód'''-ját, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési mód)
 +
 
 +
- '''Fizetési határidő'''-t, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési feltétel)
 +
 
 +
- '''Vevő -/ Szállító könyvelési csoport'''-ot, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván. (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok)
 +
 
 +
A “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / menüben kezeljük a tözseket, de itt helyi menüben is tudunk újat létrehozni, a legördülő sáv melletti kis ikonnal, megkapjuk a létrehozási ablakot.
 +
 
 +
- '''Cím adatok:''' Amennyiben imá-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki.
 +
Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció.
 +
 
 +
- Partner '''Adózási és ÁFA típusá'''-nak megfelelő beállítása - minden új partner normál áfa és "tao adózás" típussal jön létre, ha ettől eltérő a partner akkor állítsuk be a típsát, pl. pénzforgalmis partner megjelölése. Itt megkezdett időszakra vesszük fel a típust, ha változás történik, akkor a változást “Új”-ként a változás időpontjától adjuk meg, fontos, hogy megfelelően használjuk, mert ez alapján kezeli ima a partner számláit.
 +
 +
- '''KATA adózási''' típus esetén, a kapcsolt státusz beállítható
 +
 
 +
Amennyiben (nem)pénzforgalmis cégben dolgozunk, a közösségi beszerzésnél fontos a partner kartonján az “EU vagy harmadik ország” megjelölése.
 +
IMA-ból történő számlázás esetén kiemelten fontos, hogy a partner kartonon jelöljük a magánszemély és az EU vagy Harmadik országbeli partnereinket, mert a program ez alapján kezeli jól e számlák adatszolgáltatását. Ha tömegesen szeretnénk ezeket a beállításokat utólag pótolni, akkor erre már kötegelt megoldás is van a partner menüben, erre szolgál a '''Tömeges adatfrissítés''' funkció.
 +
 
 +
'''Partner adatok ellenőrzése'''
 +
 
 +
A partner rögzítésekor, a partner adatok ellenőrzése során a nyilvántartásból áthozott adatok átemelésénél, a bankszámlaszámot is letároljuk. Egyben első bankszámlánál megjelöljük alapértelmezett bankszámla számnak, az utalási listához. Amennyiben létező partner adatainak felülírása történik, a már korábban letárolt és megjelölt bankszámlaszámnál nem állítjuk át az alapértelmezettet.
 +
 
 +
[[Fájl:Parner adatok ellenőrzése 1.png]]
 +
 
 +
[[Fájl:Partner adatok 2 Bank alapért.png]]
 +
 
 +
[[Fájl:Partner adatok 3 felülírás.png]]
 +
 
 +
[[Fájl:Partner adatok 4 bank felülírás.png]]

A lap jelenlegi, 2024. augusztus 5., 14:54-kori változata

"Program adminisztráció / Partner "felvitel

Az itt beállított partner adatokat alapértelmezetten feladja a számla írásakor, de az aktuális számlán bármelyik megváltoztatható

Adjuk meg a:

- Partner nevé-t,

- típusá-t (vevő/szállító), (szűrés miatt van jelentősége, a vevői számláknál csak a vevők, szállítói számláknál a szállítók jönnek fel, mindkét oldali ügylethez a vevő/szállító használandó)

- Fizetési mód-ját, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési mód)

- Fizetési határidő-t, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési feltétel)

- Vevő -/ Szállító könyvelési csoport-ot, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván. (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok)

A “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / menüben kezeljük a tözseket, de itt helyi menüben is tudunk újat létrehozni, a legördülő sáv melletti kis ikonnal, megkapjuk a létrehozási ablakot.

- Cím adatok: Amennyiben imá-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki. Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció.

- Partner Adózási és ÁFA típusá-nak megfelelő beállítása - minden új partner normál áfa és "tao adózás" típussal jön létre, ha ettől eltérő a partner akkor állítsuk be a típsát, pl. pénzforgalmis partner megjelölése. Itt megkezdett időszakra vesszük fel a típust, ha változás történik, akkor a változást “Új”-ként a változás időpontjától adjuk meg, fontos, hogy megfelelően használjuk, mert ez alapján kezeli ima a partner számláit.

- KATA adózási típus esetén, a kapcsolt státusz beállítható

Amennyiben (nem)pénzforgalmis cégben dolgozunk, a közösségi beszerzésnél fontos a partner kartonján az “EU vagy harmadik ország” megjelölése. IMA-ból történő számlázás esetén kiemelten fontos, hogy a partner kartonon jelöljük a magánszemély és az EU vagy Harmadik országbeli partnereinket, mert a program ez alapján kezeli jól e számlák adatszolgáltatását. Ha tömegesen szeretnénk ezeket a beállításokat utólag pótolni, akkor erre már kötegelt megoldás is van a partner menüben, erre szolgál a Tömeges adatfrissítés funkció.

Partner adatok ellenőrzése

A partner rögzítésekor, a partner adatok ellenőrzése során a nyilvántartásból áthozott adatok átemelésénél, a bankszámlaszámot is letároljuk. Egyben első bankszámlánál megjelöljük alapértelmezett bankszámla számnak, az utalási listához. Amennyiben létező partner adatainak felülírása történik, a már korábban letárolt és megjelölt bankszámlaszámnál nem állítjuk át az alapértelmezettet.

Parner adatok ellenőrzése 1.png

Partner adatok 2 Bank alapért.png

Partner adatok 3 felülírás.png

Partner adatok 4 bank felülírás.png