„Partnerek” változatai közötti eltérés

Innen: IMA ERP tudasbazis
1. sor: 1. sor:
'''"Program adminisztráció / Partner "'''felvitel
+
A partnerek szerkesztésére a '''Program adminisztráció''' menü, '''Partner''' felvitel almenüjében van lehetőségünk.
 +
</br>
 +
Partner rögzítésére van lehetőség a számal kézi rögíztésekor, de ha importáljuk a száámlákat, a program automatikusan létrehozza az érintett partnereket.
 +
</br>
 +
Az itt beállított partner adatokat alapértelmezetten felajánlja a kézi számla írásakor, de az aktuális számla rögzítése közben bármelyik adat megváltoztatható.
 +
</br>
 +
Első körben adjuk meg a:
  
Az itt beállított partner adatokat alapértelmezetten feladja a számla írásakor, de az aktuális számlán bármelyik megváltoztatható
+
* '''Partner neve'''-t,  
  
Adjuk meg a:
+
* '''Típus'''-t (vevő/szállító), (szűrés miatt van jelentősége, a vevői számláknál csak a vevők, szállítói számláknál a szállítók jönnek fel, mindkét oldali ügylethez a vevő/szállító használandó)
  
- '''Partner nevé'''-t,  
+
* '''Fizetési mód'''-ját, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési mód) (ez opcionális, ha az adott partner rendszeresen azonos fizetési móddal állítja ki bizonylatait)
  
- '''típusá'''-t (vevő/szállító), (szűrés miatt van jelentősége, a vevői számláknál csak a vevők, szállítói számláknál a szállítók jönnek fel, mindkét oldali ügylethez a vevő/szállító használandó)
+
* '''Fizetési határidő'''-t, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési feltétel) (ez opcionális, ha az adott partner rendszeresen azonos fizetési határidővel állítja ki bizonylatait)
  
- '''Fizetési mód'''-ját, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési mód)
+
* '''Vevő -/ Szállító könyvelési csoport'''-ot, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván. (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok)
  
- '''Fizetési határidő'''-t, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési feltétel)
+
A '''Pénzügy/Számvitel / Beállítások ''' menüben kezeljük a törzseket, de itt helyi menüben is tudunk újat létrehozni. (a legördülő sáv melletti kis ikonnal, megkapjuk a létrehozási ablakot)
 
+
[[Fájl:partner1.png]]
- '''Vevő -/ Szállító könyvelési csoport'''-ot, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván. (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok)
+
Amennyiben (nem)pénzforgalmis cégben dolgozunk, a közösségi beszerzésnél fontos, hogy a partner kartonján az “EU vagy harmadik ország” megjelölést alkalmazzuk.
 
+
IMA-ból történő számlázás esetén kiemelten fontos, hogy a partner kartonon jelöljük a magánszemély és az EU vagy Harmadik országbeli partnereinket, mert a program ez alapján kezeli jól e számlák adatszolgáltatását. Ha tömegesen szeretnénk ezeket a beállításokat utólag pótolni, akkor erre már kötegelt megoldás is van a partner menüben, erre szolgál a '''Tömeges adatfrissítés''' funkció.
A “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / menüben kezeljük a tözseket, de itt helyi menüben is tudunk újat létrehozni, a legördülő sáv melletti kis ikonnal, megkapjuk a létrehozási ablakot.
+
</br>
 
+
* '''Cím adatok''' Amennyiben IMA-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki.  
- '''Cím adatok:''' Amennyiben imá-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki.  
+
Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a '''Főbeállítások/Általános beállítások'''ban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok (ez külön díjtételhez kötött funkció)
Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció.
+
[[Fájl:partner2.png]]
 
+
* Partner '''Adózási és ÁFA típusa'''-nak megfelelő beállítása - minden új partner normál áfa és ''tao adózás'' típussal jön létre. Ha ettől eltérő a partner akkor állítsuk be a típusát, pl. pénzforgalmis partner megjelölése. Itt megkezdett időszakra vesszük fel a típust, ha változás történik, akkor a változást “Új”-ként a változás időpontjától adjuk meg. Fontos, hogy megfelelően használjuk, mert ez alapján kezeli az IMA a partner számláit.
- Partner '''Adózási és ÁFA típusá'''-nak megfelelő beállítása - minden új partner normál áfa és "tao adózás" típussal jön létre, ha ettől eltérő a partner akkor állítsuk be a típsát, pl. pénzforgalmis partner megjelölése. Itt megkezdett időszakra vesszük fel a típust, ha változás történik, akkor a változást “Új”-ként a változás időpontjától adjuk meg, fontos, hogy megfelelően használjuk, mert ez alapján kezeli ima a partner számláit.
+
</br>
 
 
- '''KATA adózási''' típus esetén, a kapcsolt státusz beállítható
 
- '''KATA adózási''' típus esetén, a kapcsolt státusz beállítható
 
+
[[Fájl:partner3.png]]
Amennyiben (nem)pénzforgalmis cégben dolgozunk, a közösségi beszerzésnél fontos a partner kartonján az “EU vagy harmadik ország” megjelölése.
+
</br>
IMA-ból történő számlázás esetén kiemelten fontos, hogy a partner kartonon jelöljük a magánszemély és az EU vagy Harmadik országbeli partnereinket, mert a program ez alapján kezeli jól e számlák adatszolgáltatását. Ha tömegesen szeretnénk ezeket a beállításokat utólag pótolni, akkor erre már kötegelt megoldás is van a partner menüben, erre szolgál a '''Tömeges adatfrissítés''' funkció.
+
A '''Részletes adatok''' gombra kattintva további egyedi beállításokat alkalmazhatunk a partnernél, ezen adatok kitöltése nem kötelező.
 
+
[[Fájl:partner4.png]]
 +
</br>
 +
A '''Bankszámlák''' gomb megnyomására eltárolhatjuk a partnerhez tartozó bankszámlaszámokat. Ennek felvitele nem kötelező, a ''Partner adatok importálása'' funció automatikusan tölti, illetve ''Bank import'' során az összepárosított adatok alapján is elmenti a partnerekhez tartozó bankszámlaszámot a rendszer.
 +
[[Fájl:partner5.png]]
 +
</br>
 
'''Partner adatok ellenőrzése'''
 
'''Partner adatok ellenőrzése'''
  

A lap 2024. november 28., 10:28-kori változata

A partnerek szerkesztésére a Program adminisztráció menü, Partner felvitel almenüjében van lehetőségünk.
Partner rögzítésére van lehetőség a számal kézi rögíztésekor, de ha importáljuk a száámlákat, a program automatikusan létrehozza az érintett partnereket.
Az itt beállított partner adatokat alapértelmezetten felajánlja a kézi számla írásakor, de az aktuális számla rögzítése közben bármelyik adat megváltoztatható.
Első körben adjuk meg a:

  • Partner neve-t,
  • Típus-t (vevő/szállító), (szűrés miatt van jelentősége, a vevői számláknál csak a vevők, szállítói számláknál a szállítók jönnek fel, mindkét oldali ügylethez a vevő/szállító használandó)
  • Fizetési mód-ját, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési mód) (ez opcionális, ha az adott partner rendszeresen azonos fizetési móddal állítja ki bizonylatait)
  • Fizetési határidő-t, (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Fizetési feltétel) (ez opcionális, ha az adott partner rendszeresen azonos fizetési határidővel állítja ki bizonylatait)
  • Vevő -/ Szállító könyvelési csoport-ot, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván. (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok)

A Pénzügy/Számvitel / Beállítások menüben kezeljük a törzseket, de itt helyi menüben is tudunk újat létrehozni. (a legördülő sáv melletti kis ikonnal, megkapjuk a létrehozási ablakot) Partner1.png Amennyiben (nem)pénzforgalmis cégben dolgozunk, a közösségi beszerzésnél fontos, hogy a partner kartonján az “EU vagy harmadik ország” megjelölést alkalmazzuk. IMA-ból történő számlázás esetén kiemelten fontos, hogy a partner kartonon jelöljük a magánszemély és az EU vagy Harmadik országbeli partnereinket, mert a program ez alapján kezeli jól e számlák adatszolgáltatását. Ha tömegesen szeretnénk ezeket a beállításokat utólag pótolni, akkor erre már kötegelt megoldás is van a partner menüben, erre szolgál a Tömeges adatfrissítés funkció.

  • Cím adatok Amennyiben IMA-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki.

Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok (ez külön díjtételhez kötött funkció) Partner2.png

  • Partner Adózási és ÁFA típusa-nak megfelelő beállítása - minden új partner normál áfa és tao adózás típussal jön létre. Ha ettől eltérő a partner akkor állítsuk be a típusát, pl. pénzforgalmis partner megjelölése. Itt megkezdett időszakra vesszük fel a típust, ha változás történik, akkor a változást “Új”-ként a változás időpontjától adjuk meg. Fontos, hogy megfelelően használjuk, mert ez alapján kezeli az IMA a partner számláit.


- KATA adózási típus esetén, a kapcsolt státusz beállítható Fájl:Partner3.png
A Részletes adatok gombra kattintva további egyedi beállításokat alkalmazhatunk a partnernél, ezen adatok kitöltése nem kötelező. Partner4.png
A Bankszámlák gomb megnyomására eltárolhatjuk a partnerhez tartozó bankszámlaszámokat. Ennek felvitele nem kötelező, a Partner adatok importálása funció automatikusan tölti, illetve Bank import során az összepárosított adatok alapján is elmenti a partnerekhez tartozó bankszámlaszámot a rendszer. Partner5.png
Partner adatok ellenőrzése

A partner rögzítésekor, a partner adatok ellenőrzése során a nyilvántartásból áthozott adatok átemelésénél, a bankszámlaszámot is letároljuk. Egyben első bankszámlánál megjelöljük alapértelmezett bankszámla számnak, az utalási listához. Amennyiben létező partner adatainak felülírása történik, a már korábban letárolt és megjelölt bankszámlaszámnál nem állítjuk át az alapértelmezettet.

Parner adatok ellenőrzése 1.png

Partner adatok 2 Bank alapért.png

Partner adatok 3 felülírás.png

Partner adatok 4 bank felülírás.png