„Technikai számla” változatai közötti eltérés
1. sor: | 1. sor: | ||
− | Számlákat bankkal, pénztárral, és technikai számlával tudunk kiegyenlíteni | + | Számlákat bankkal, pénztárral, és technikai számlával tudunk kiegyenlíteni. |
− | |||
− | |||
− | A “Pénzügy/Számvitel / Technikai számla Technikai számla napló” menü alatt tudjuk kezelni a technikai számlákat, itt a kiválasztott technikai számlához tartozóan (a szűrőben válasszuk ki az adott számlát), az “Új” menügombbal végezhetünk elvezetést, és itt tudjuk lekönyvelni a létrehozott tételeket. | + | A Technikai számla az analitika főkönyv közötti öszekötésre szolgál, ennek használatával tudunk számlát főkönyvre tenni. |
− | A “Számlázás” menüpontjai alatt közvetlenül is használhatjuk a Technikai számlát, ha adott számlán állva, a “Műveletek / Kiegyenlítetlen összeg elvezetése”, gombot használjuk. Ez a funkció, az alapértelmezetten elvezetésre beállított, megfelelő pénznemű számlát hívja meg | + | |
− | A Túlfizetés átvezetésével, csak másik számlára való átvezetés lehetséges. Ahhoz, hogy egy túlfizetést le tudjunk venni a számláról, amit nem túlfizetésként kezelünk, hanem valamilyen főkönyvre szeretnénk tenni, pl. visszautalás történik, ahhoz a Technikai számla napló menüben a "Kötegelt túlfizetés elvezetés" gombot kell használnunk. Ez jelenleg csak forintos számlák esetében használható. Ennek használatára persze csak akkor van szükség, ha azt a túlfizetést már nem tudjuk másképp kezelni, mert például egy már lezárt könyvelési évből származik. Amennyiben még meg tudjuk változtatni, pl. a rátett banki kiegyenlítést visszanyithatjuk, és két tételben rögzíthetjük, hogy a túlfizetést ne kössük a számlára-analitikára, hanem közvetlenül főkönyvre tegyük. | + | Technikai számlát a “Pénzügy/Számvitel / Technikai számla Technikai számla törzs” menüpontban tudunk létrehozni. Beállításakor megadjuk a pénznemet, fontos, hogy adott számlát, csak azonos pénznemű technikai számlával tudunk elvezetni, így minden használni kívánt pénznemnek külön technikai számlát kell létrehoznunk. |
+ | |||
+ | Alap esetben számlák összevezetésére használhatjuk, a számla és jóváíró vagy sztornó számla összepontozására, de Technikai számlát meghatározott elvezetésekre is használhatunk, a megadott főkönyvi számra könyvelődik, így konkrét céllal, konkrét feladatokra is hozhatunk létre külön technikai számlákat, pl. egy hitel kezelésére. Míg ha csak pl. a 3895-öt egy általános átvezetésit használunk, akkor onnan a vegyesnaplóban tudjuk áthelyezni az összeget a kívánt helyre, pl. a hitel főkönyvi számlával szembe. | ||
+ | |||
+ | A “Pénzügy/Számvitel / Technikai számla Technikai számla napló” menü alatt tudjuk kezelni a technikai számlákat, itt a kiválasztott technikai számlához tartozóan (a szűrőben válasszuk ki az adott számlát, hogy tudjunk műveletek végezni rajta), az “Új” menügombbal végezhetünk elvezetést, és itt tudjuk lekönyvelni a létrehozott tételeket. | ||
+ | |||
+ | Kötegelt kiegyenlítés / összepontozás | ||
+ | |||
+ | A "kötegelt kiegyenkítés" gomb használatával egyszerre több számla összegét is kitudunk egyenlíteni technikaival. Illetve ezen gombon belül az importból hozott sztornó és jóváíró számlákat is összetudjuk pontozni, a számla és sztornó / jóváíró számla párosok összepontozása hivatkozási szám alapján. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A “Számlázás” menüpontjai alatt közvetlenül is használhatjuk a Technikai számlát, ha adott számlán állva, a “Műveletek / Kiegyenlítetlen összeg elvezetése”, gombot használjuk. | ||
+ | |||
+ | Ez a funkció, az alapértelmezetten elvezetésre beállított, megfelelő pénznemű számlát hívja meg. | ||
+ | |||
+ | Ugyanitt "Műveletek / Túlfizetés átvezetése” gombot választjuk. | ||
+ | |||
+ | A Túlfizetés átvezetésével, csak másik számlára való átvezetés lehetséges. Ahhoz, hogy egy túlfizetést le tudjunk venni a számláról, amit nem túlfizetésként kezelünk, hanem valamilyen főkönyvre szeretnénk tenni, pl. visszautalás történik, ahhoz a Technikai számla napló menüben a '''"Kötegelt túlfizetés elvezetés"''' gombot kell használnunk. Ez jelenleg csak forintos számlák esetében használható. Ennek használatára persze csak akkor van szükség, ha azt a túlfizetést már nem tudjuk másképp kezelni, mert például egy már lezárt könyvelési évből származik. Amennyiben még meg tudjuk változtatni, pl. a rátett banki kiegyenlítést visszanyithatjuk, és két tételben rögzíthetjük, hogy a túlfizetést ne kössük a számlára-analitikára, hanem közvetlenül főkönyvre tegyük. |
A lap 2020. június 5., 16:35-kori változata
Számlákat bankkal, pénztárral, és technikai számlával tudunk kiegyenlíteni.
A Technikai számla az analitika főkönyv közötti öszekötésre szolgál, ennek használatával tudunk számlát főkönyvre tenni.
Technikai számlát a “Pénzügy/Számvitel / Technikai számla Technikai számla törzs” menüpontban tudunk létrehozni. Beállításakor megadjuk a pénznemet, fontos, hogy adott számlát, csak azonos pénznemű technikai számlával tudunk elvezetni, így minden használni kívánt pénznemnek külön technikai számlát kell létrehoznunk.
Alap esetben számlák összevezetésére használhatjuk, a számla és jóváíró vagy sztornó számla összepontozására, de Technikai számlát meghatározott elvezetésekre is használhatunk, a megadott főkönyvi számra könyvelődik, így konkrét céllal, konkrét feladatokra is hozhatunk létre külön technikai számlákat, pl. egy hitel kezelésére. Míg ha csak pl. a 3895-öt egy általános átvezetésit használunk, akkor onnan a vegyesnaplóban tudjuk áthelyezni az összeget a kívánt helyre, pl. a hitel főkönyvi számlával szembe.
A “Pénzügy/Számvitel / Technikai számla Technikai számla napló” menü alatt tudjuk kezelni a technikai számlákat, itt a kiválasztott technikai számlához tartozóan (a szűrőben válasszuk ki az adott számlát, hogy tudjunk műveletek végezni rajta), az “Új” menügombbal végezhetünk elvezetést, és itt tudjuk lekönyvelni a létrehozott tételeket.
Kötegelt kiegyenlítés / összepontozás
A "kötegelt kiegyenkítés" gomb használatával egyszerre több számla összegét is kitudunk egyenlíteni technikaival. Illetve ezen gombon belül az importból hozott sztornó és jóváíró számlákat is összetudjuk pontozni, a számla és sztornó / jóváíró számla párosok összepontozása hivatkozási szám alapján.
A “Számlázás” menüpontjai alatt közvetlenül is használhatjuk a Technikai számlát, ha adott számlán állva, a “Műveletek / Kiegyenlítetlen összeg elvezetése”, gombot használjuk.
Ez a funkció, az alapértelmezetten elvezetésre beállított, megfelelő pénznemű számlát hívja meg.
Ugyanitt "Műveletek / Túlfizetés átvezetése” gombot választjuk.
A Túlfizetés átvezetésével, csak másik számlára való átvezetés lehetséges. Ahhoz, hogy egy túlfizetést le tudjunk venni a számláról, amit nem túlfizetésként kezelünk, hanem valamilyen főkönyvre szeretnénk tenni, pl. visszautalás történik, ahhoz a Technikai számla napló menüben a "Kötegelt túlfizetés elvezetés" gombot kell használnunk. Ez jelenleg csak forintos számlák esetében használható. Ennek használatára persze csak akkor van szükség, ha azt a túlfizetést már nem tudjuk másképp kezelni, mert például egy már lezárt könyvelési évből származik. Amennyiben még meg tudjuk változtatni, pl. a rátett banki kiegyenlítést visszanyithatjuk, és két tételben rögzíthetjük, hogy a túlfizetést ne kössük a számlára-analitikára, hanem közvetlenül főkönyvre tegyük.