Frissítési leírás 380-455

Innen: IMA ERP tudasbazis
A lap korábbi változatát látod, amilyen Imawikiadmin (vitalap | szerkesztései) 2022. július 13., 07:00-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „==Saját fejlesztések, Funkció javítások== ===Számlázás=== * díjbekérő nyomtatási képén látszik a partner adószáma is. * Új '''email-es számla kül…”)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Saját fejlesztések, Funkció javítások

Számlázás

  • díjbekérő nyomtatási képén látszik a partner adószáma is.
  • Új email-es számla küldéshez melléklet csatolása: van lehetőség a közvetlen szerveren keresztül történő email küldés esetében melléklet(ek) csatolására.

Email-es számla küldése melléklet csatolása.png

  • Ritkán előfordult hogy a számla fejlécben lévő árfolyam eltért a tételekben lévő árfolyamtól. Javítva
  • néha előfordult hogy nem lehetett előnézete nézni a vevőiszámla készítésnél. Javítva
  • Számla analitikából generált ÁFA lista FRX nem jött le. Javítva
  • NAV Magánszemély számlák utólagos nevesítéséhez az XML fájlt használtuk amibe ha volt aposztrof akkor nem működött. Javítva
  • NAV szállítói számláknál egyszerűsített számla hiba javítás - ÁFA értéket nem jól hozta. Javítva
  • NAV fizetési mód és határidő feltöltése XLS-ből

Könyvelés

  • Új menüpont:

Számla analitika és főkönyvi egyeztetés: Partnerre lebontva láthatjuk a főkönyv és az analitika eltérést továbbá lekérhetjük adott partnerra a napi egyenleget ahol dátum szerint láthatjuk a változásokat.

Számla analitika és fk egyeztetés.png

  • a Partner kereső felugró ablakot ajánljuk azoknak akik sok partnerrel dolgoznak. A Pénztár naplóban és a vegyes naplóban menüpontokban is elérhető ez a funkció.
  • Ha 1 számlán több arányosított ÁFA-t tartalmazó tétel szerepelt akkor az ÁFA lista nyomtatási képén az arányosításra vonatkozó összegek hibásan szerepeltek. Javítva
  • Átértékelt számlák kezelése előző években:

Korábbi működés szerint amennyiben átértékeltünk egy devizás számlát az aktuális évben a helyes, átértékelt összeggel jelent meg az analitikából generált pénzügyi kimutatásokon (korosított listák), azonban a korábbi év vonatkozásában is már az új átértékelt összeggel jelent meg. Javításra került, hogy ebben az esetben az eredeti (átértékelés előtti) értéken jelenjen meg. Ez átvezetésre került az A60-as exportban is.

  • Pénztár napló tömeges törlése és visszanyitása:

Pénztár naplóban több tétel sor kiválasztása esetén a Pénztár bizonylat végleges törlése gomb és a visszanyitás gomb most már minden kiválasztotta törli vagy visszanyitja.

  • Vevők egyenlegközlésénél a túlfizetett összeget hibásan hozta a jelentés. Javítva


Új funkció

  • Tárgyi eszközök tömeges kivezetése:

Csak azon eszközökre fut le amelyeknél az sz.t.v és az a.t.v értéke is nulla.

  • NAV szállítói számla átvételben az egyszerűsített számlák átvételét javítottuk.

ÁFA

31-es ÁFA sor

Bank

   Új Automatizmus: 
   több utalás 1 számla, amennyiben a közleményben pontosan a számla száma van úgy képes egyszerre több utalást 1 számlához kötni.
   dátum és összeg egyezőség Csak a banki dátumot és a számla összegét figyelik sem a közlemény sem a bankszámlaszám mező tartalma nem releváns.
  • Új Bank import:

- MKB Elektra

Bér

  • 08-as hiba: nem adja át a 130-as adónemet. Javítva

Készlet

  • A Sztornózott készletes számla mögött nem lehetett rendezni a készlet visszavételt, mert a szállítólevélen nem frissült, hogy a számla sztornózva lett és továbbra is rajta hagyta. Javítva
  • Új Devizás vevői rendeléseknél alapértelmezett pénznem beállításának lehetősége.

Főbeállítások.png

  • Partner e-mail cím és telefonszám rögzítésére van lehetőség új vevői rendelés létrehozásakor. Ha ez megvan adva akkor a rendelés fejlécébe automatikusan kitöltődik.
  • Szállítási cím kimutatása a Kiadás - Anyagfelhasználás menüpontban
  • Partnerhez kötött értékesítési főkönyvi szám:

- Jelenleg a cikk könyvelés csoportból vesszük ki, hogy milyen főkönyvi számra kerül a vevői számla tételsor. Ez elé tettünk be 1 plusz beállítást a partneren belülre ha ez bevan állítva akkor felül írja a cikk könyvelési csoportját és erre az Fk számra foglya tenni a vevői számla tételsort. - Elérés: Partner bővített karton/ Készlet almenü/ "Készlet értékesítés főkönyvi szám"