„Számlázás imá-ból” változatai közötti eltérés

Innen: IMA ERP tudasbazis
4. sor: 4. sor:
 
Ezen menüpont alatt található számlakészítési felület teljesen megegyezik, a [[Számla rögzítés]]nél használttal. A törvényi előírásoknak megfelelően, csak aktuális napi dátummal tudunk kiállítani számlát folyamatos sorszámozás mellett.
 
Ezen menüpont alatt található számlakészítési felület teljesen megegyezik, a [[Számla rögzítés]]nél használttal. A törvényi előírásoknak megfelelően, csak aktuális napi dátummal tudunk kiállítani számlát folyamatos sorszámozás mellett.
  
  ERP-s ügyfeleink számára készlet kezeléshez kapcsolódó számlázás is elérhető!
+
  ERP-s ügyfeleink számára készlet kezeléshez kapcsolódó számlázás is elérhető! További információért hívd a +36 70 427 0008 telefonszámot
  
 
== Számlán szerepelő cégadatok, bankszámla ==
 
== Számlán szerepelő cégadatok, bankszámla ==

A lap 2019. augusztus 13., 06:26-kori változata

“Számlázás / Számlázás / Vevői számla készítés”

Ezen menüpont alatt található számlakészítési felület teljesen megegyezik, a Számla rögzítésnél használttal. A törvényi előírásoknak megfelelően, csak aktuális napi dátummal tudunk kiállítani számlát folyamatos sorszámozás mellett.

ERP-s ügyfeleink számára készlet kezeléshez kapcsolódó számlázás is elérhető! További információért hívd a +36 70 427 0008 telefonszámot

Számlán szerepelő cégadatok, bankszámla

A számlázáshoz a “Program adminisztráció / Kezdő” oldalon a cégadatokat ne felejtsük el felvenni, az itt megadott adatok, adószám, e-mail cím stb. kerülnek rá a számlaképre. A cégbanknak beállított alapértelmezett bankszámlaszámot fogja automatikusan a számla írásakor felkínálni, ez átállítható a számlán, de csak azok a számlaszámok választhatóak, amik itt vannak megadva. Pénznemenkénti alapértelemezett bankszámlaszámot lehet beállítani.

Számlakép

A számla nyomtatásával megjelenítésével kapcsolatban a “Beállítások / Főbeállítások / Eladás/Beszerzés” menüben tudunk rendelkezni. Itt található a kétnyelvű számla, a nyomtatási példányszám, a kontírozás feltüntetése, a bruttó értékhez való kerekítés, és fizetési határidő kiinduló adatának beállítása.

Saját számlaszám, előtag megadása

Számlázás megkezdése előtt a számla sorszámozás kialakítását a Program adminisztárció / Számozási körök menüpontban tudjuk megadni - Vevői számla karton. Az így kaialakított számlaszámot egy évben egyszer tudjuk megadni, ha már történt számlzás adott éveben, utána nem módosítható! Megadhatunk előtagot, helyiértéket - hány karakteres legyen a számlaszám, az évszámot 2 vagy 4 karakterrel szerepeltetjük-e, továbbá a kezdő sorszámot.

NAV jelentés köteles számlák

Imából kiállított számlák esetén a jelentés köteles számlák automatikusan beküldésre kerülnek. Ehhez, a NAV online felületén létrehozott Technikia felhasználó adatait be kell állítani a Számlázás / NAV adatszolgáltatás / Azonnali közvetlen adatszolgáltatás menüben, az "Adatszolgáltatás beállítások" gomb alatti ablakban. A kitöltést követően az ellenőrzés gombbal bizonyosodjuk meg róla, hogy minden adat helyes, és a kapcsolat működik, amíg nem nem működik a token lekérés helyesen, győződjünk meg a pontos kitöltésről, akár egy véletlenül bemásolt space is gondot okozhat.

Adatszolgáltatás.png

Díjbekérő

“Számlázás / Számlázás / Díjbekérő” menüpontban előzetes díjbekérőt készíthetünk, melyből utána a díjbekérő felületéről, a karton alsó részén található “számláz” gomb segítségével számlát készíthetünk, a díjbekérő adatait így automatikusan emeli át a számla kartonba a rendszer.

Előleg számla

Előleg számlákat a “Számlázás / Előleg számla” menüpont alatt tudunk kiállítani. Az itt létrehozott előlegszámlákat a végszámlába, vagy részszámlába be tudjuk emelni, a számla karton alján lévő Előleg számla gomb megnyomásával kiválasztjuk az előlegszámlát, a beemelt előleg számla összegét átírhatjuk, ha nem akarjuk az egészet felhasználni. Íly módon össze lesznek kapcsolva, az előleg és a végszámla közötti árfolyam különbség automatikusan elszámolódik, és ezen a felületen nyomon követhetjük, mely előleg milyen arányban, melyik (vég)számlába került beemelésre.

Tömeges számlázás

Szerződésekhez kapcsolódó, azonos adatokkal, rendszeresen számlázásra kerülő tételek számlakészítését automatizálhatjuk. A Program adminisztráció / PArtner menüpontban, a partnernek megadjuk a fizetési módját, majd a Tömeges számlázási adatok gomban felvesszük a számlázás adatait. Létrehozzuk a számlázott időszakokat, és felvisszük a számlázandó tételeket. Minden időszakra beállíthatjuk ugyanazat az ismétlődő tételt. De bármelyiket külön is állíthatjuk, így ha van egy alkalmanként bekerülő plusz tétel, azt csak arra az időszakra rögzítjük, vagy ha idő közben történik egy emelés, attól az időszaktól kezdődően a további időszakokra átírjuk a megemelt összegre a már előre rögzített tételeket. Időszaki tömeges számlázást a “Számlázás / Tömeges számlázás” menüpontból indíthatunk, különböző beállítások alapján legyűjtöttek kerülnek számlázásra.

A tömeges számlázáshoz tartozó beállításokat, használatát tekintse meg itt: Tömeges számlázás