„NAV számla letöltés” változatai közötti eltérés

Innen: IMA ERP tudasbazis
 
(7 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
5. sor: 5. sor:
 
=== NAV szinkron beállítása ===
 
=== NAV szinkron beállítása ===
  
Hozzunk létre egy technikai felhasználót
+
Hozzunk létre egy technikai felhasználót az [http://onlineszamla.nav.gov.hu] felületen, majd állítsük be a létrehozott adatokat az '''Adatszolgáltatás beállítások''' menüpontban. Itt van lehetőségünk megadni, hogy milyen adatokat szeretnénk letölteni, a letöltés módját és a szinkronizálás kezdeti dátumát.
  
 
[[Fájl:Adatszolgáltatás beállítás.png]]
 
[[Fájl:Adatszolgáltatás beállítás.png]]
13. sor: 13. sor:
 
Ezután meg fog jelenni 2 db földgömb a jobb alsó sarokban. (ha véletlen nem jelenne meg akkor indítsuk újra az IMA-t)
 
Ezután meg fog jelenni 2 db földgömb a jobb alsó sarokban. (ha véletlen nem jelenne meg akkor indítsuk újra az IMA-t)
  
Nyomjunk rá a NAV szinkronra és indítsuk el a NAV szinkront a Szinkronizálás most gombal.
+
Nyomjunk rá a NAV szinkronra és indítsuk el a NAV szinkront a '''Szinkronizálás most''' gombal. Ez az első letöltéskor szükséges lehet, ha gyorsítani akarunk, de jelenleg már API-n keresztül közvetlenül történik a számlák szinkronizálása, éjjel, új cég létrehozásakor, a Technikai felhasználói beállításokat követően az első szinkronra a következő napig várni kell, amíg átfutnak az új kapcsolathoz tartozó éjjeli szinkron adatok. A '''Szinkronizálás most gomb használatával bármikor elindíthatjuk a szinkront kézzel, nem szükséges megvárni az éjjeli letöltést.
  
 
[[Fájl:Nav szinkron elindítás.png]]
 
[[Fájl:Nav szinkron elindítás.png]]
  
Ha lejárt a NAV szinkron akkor megfognak jelenni a számlák.
+
Ha lejárt a NAV szinkron akkor megfognak jelenni a számlák, első indításkor esetleg a cégbe való újra belépés szükségeslehet.
  
 
=== NAV ÁFA típus megfeleltetés ===
 
=== NAV ÁFA típus megfeleltetés ===
25. sor: 25. sor:
 
[[Fájl:3.0.PNG]]
 
[[Fájl:3.0.PNG]]
  
NAV ÁFA típus megfeleltetés gomb megnyomásával beállíthatjuk a 2.0-s és a 3.0-s megfeleltetéseket.  
+
NAV ÁFA típus megfeleltetés gomb megnyomásával beállíthatjuk a 3.0-s megfeleltetéseket.  
  
 
'''FONTOS!''' Minden megfeleltetés típusból csak egyet állítsunk be. Ha több van nem fogja átvenni a számlákat.
 
'''FONTOS!''' Minden megfeleltetés típusból csak egyet állítsunk be. Ha több van nem fogja átvenni a számlákat.
  
Példa: Van egy 27%-os Áfa kulcsunk aminek beállítjuk a típusát Normálra és a kódját 27%-ra valamint bepipáljuk az alapértelmezett négyzetet. Innentől kezdve a 27%-os számlákat átfogjuk tudni venni.  
+
Példa: Van egy 27%-os Áfa kulcsunk aminek beállítjuk a típusát Normálra és a kódját 27%-ra valamint bepipáljuk az alapértelmezett négyzetet. Innentől kezdve a 27%-os számlákat átfogjuk tudni venni. Mentes kulcs esetén válasszuk ki, hogy melyik mentesség típusra vonatkozó ÁFA kulcsot használunk.
  
 
Ez így helyes:
 
Ez így helyes:
37. sor: 37. sor:
 
Gyakori probléma, hogy a NAV 2.0-s adatszolgáltatás beállításait átörökítette az IMA a 3.0-ra így előfordul, hogy egy megfeleltetésből több van. Ilyenkor ezeket törölni kell.
 
Gyakori probléma, hogy a NAV 2.0-s adatszolgáltatás beállításait átörökítette az IMA a 3.0-ra így előfordul, hogy egy megfeleltetésből több van. Ilyenkor ezeket törölni kell.
  
 +
 +
'''Alanyi adómentes cég szállító számla átemelés'''
 +
 +
Amennyiben alanyi adómentes cég szállító számláit szeretnénk átvenni a NAV online számlából úgy, hogy egyből ÁFA mentesen kerüljenek be a szállítói számlák közé, ez a következő beállítások segítségével megoldható:
 +
 +
Ha egy mentes ÁFA kulcs kartonjában a NAV ÁFA típus megfeleltetésnél a normál 27%-ost adjuk meg az alábbi képen látható módon, akkor a kapott 27%-os számlákat a mentes kulcsra fogja átemelni a program. Lehetőség van másik mentes ÁFA kulcsokat is beállítani, az 5%-os, 18%-os beállításokkal.
 +
 +
[[Fájl:FEqgbKBQW1eS2p0RZAjgOKbBW3Cde6w1bQ.png]]
  
 
=== Átvétel ===
 
=== Átvétel ===
50. sor: 58. sor:
 
=== Partnerhez rendelt adatok megadása ===
 
=== Partnerhez rendelt adatok megadása ===
  
Tovább könnyíthetjük a dolgunkat hogyha a partnerekhez rendelünk jogcímet, főkönyviszámot, fizetésimódot és fizetési határidőt.
+
Tovább könnyíthetjük a dolgunkat hogyha a partnerekhez rendelünk jogcímet, főkönyvi számot, fizetési módot és fizetési határidőt.
  
 
Ezt az IMA megjegyzi így 1 partnerhez csak egyszer kell beállítani és utána mindig azokkal a beállításokkal fogja átvenni.
 
Ezt az IMA megjegyzi így 1 partnerhez csak egyszer kell beállítani és utána mindig azokkal a beállításokkal fogja átvenni.
  
 
[[Fájl:Partnerhez rendelt adatok.png]]
 
[[Fájl:Partnerhez rendelt adatok.png]]
 +
 +
===NAV fizetési mód és határidő feltöltése XLS-ből vevői számlák esetében===
 +
 +
Amennyiben a cég saját számlázója nem küldi NAV-ba ezen adatokat, a NAV - Vevői számla letöltés menüben van lehetőség XLS fájlból utólag feltölteni a hiányzó fizetési mód és / vagy fizetési határidő adatokat.
 +
 +
A minta fájl letölthető a menüpontból.
 +
 +
===Magányszemélyek  Privat_Person===
 +
A magánszemélyek számára kiállított számlák esetén a NAV csak a ''Privat_person''ként jelölt partner adatot kezeli. Amennyiben szükséges a számlák egy az egyben megfeleltetése, lehetősgé van a magánszemélyek feltöltésére és a számlákhoz rendelésére. Ezt a NAV vevő számla letöltés felületen kell beimportálni, xls, vagy xml formátumot választva.
 +
 +
[[Fájl:Maganszemly adatok feltoltese.png]]
 +
 +
 +
Amennyiben nem akarjuk megfeleltetni, akkor hozzunk létre egy ''Privat_Person'' nevű partnert a vevői parterek között, állítsuk be az átvételi könyvelési paramétereket és erre a partnerre emeljük át a számlákat.
 +
 +
===Készpénzes számlák===
 +
Készpénzes számlák esetén, ha a fizetési határidő nem kitöltött, megtehetjük, hgoy a partnerhez így pl. a Privat_Person partnerhez is, beállíthatunk 0 fizetési határidejű fizetési feltételt.
 +
 +
===Generált számlakép ÁFA bontással===
 +
 +
Számlázás / Számla rögzítés / NAV - Szállítói számla letöltés és Számlázás / Számla rögzítés / NAV - Vevői számla letöltés menüpontokban a "Generált számlakép" gomb alatt a számla következő megjelenítési módjai érhetőek el:
 +
 +
Generált számlakép - IMA által generált számlakép ÁFA bontással
 +
 +
XML megjelenítése - A számla eredeti NAV OSA xml formátuma
 +
 +
Generált számlakép mentése .pdf formátumban
 +
 +
[[Fájl:Osa-szamlalista.jpg]]
 +
 +
[[Fájl:Nav-osa-szamlakep.jpg]]

A lap jelenlegi, 2025. október 31., 10:28-kori változata

Elérési útvonal

Számlázás/Számla rögzítés/NAV szállítói számla letöltés, NAV vevő számla letöltés

NAV szinkron beállítása

Hozzunk létre egy technikai felhasználót az [1] felületen, majd állítsük be a létrehozott adatokat az Adatszolgáltatás beállítások menüpontban. Itt van lehetőségünk megadni, hogy milyen adatokat szeretnénk letölteni, a letöltés módját és a szinkronizálás kezdeti dátumát.

Adatszolgáltatás beállítás.png

Ha megadtuk a technikai felhasználót akkor a bal alsó sarokba betudjuk állítani azt a dátumot amikortól szeretnénk hogy letöltse a számlákat a NAV rendszeréből.

Ezután meg fog jelenni 2 db földgömb a jobb alsó sarokban. (ha véletlen nem jelenne meg akkor indítsuk újra az IMA-t)

Nyomjunk rá a NAV szinkronra és indítsuk el a NAV szinkront a Szinkronizálás most gombal. Ez az első letöltéskor szükséges lehet, ha gyorsítani akarunk, de jelenleg már API-n keresztül közvetlenül történik a számlák szinkronizálása, éjjel, új cég létrehozásakor, a Technikai felhasználói beállításokat követően az első szinkronra a következő napig várni kell, amíg átfutnak az új kapcsolathoz tartozó éjjeli szinkron adatok. A Szinkronizálás most gomb használatával bármikor elindíthatjuk a szinkront kézzel, nem szükséges megvárni az éjjeli letöltést.

Nav szinkron elindítás.png

Ha lejárt a NAV szinkron akkor megfognak jelenni a számlák, első indításkor esetleg a cégbe való újra belépés szükségeslehet.

NAV ÁFA típus megfeleltetés

Nav.png

3.0.PNG

NAV ÁFA típus megfeleltetés gomb megnyomásával beállíthatjuk a 3.0-s megfeleltetéseket.

FONTOS! Minden megfeleltetés típusból csak egyet állítsunk be. Ha több van nem fogja átvenni a számlákat.

Példa: Van egy 27%-os Áfa kulcsunk aminek beállítjuk a típusát Normálra és a kódját 27%-ra valamint bepipáljuk az alapértelmezett négyzetet. Innentől kezdve a 27%-os számlákat átfogjuk tudni venni. Mentes kulcs esetén válasszuk ki, hogy melyik mentesség típusra vonatkozó ÁFA kulcsot használunk.

Ez így helyes:

27.PNG

Gyakori probléma, hogy a NAV 2.0-s adatszolgáltatás beállításait átörökítette az IMA a 3.0-ra így előfordul, hogy egy megfeleltetésből több van. Ilyenkor ezeket törölni kell.


Alanyi adómentes cég szállító számla átemelés

Amennyiben alanyi adómentes cég szállító számláit szeretnénk átvenni a NAV online számlából úgy, hogy egyből ÁFA mentesen kerüljenek be a szállítói számlák közé, ez a következő beállítások segítségével megoldható:

Ha egy mentes ÁFA kulcs kartonjában a NAV ÁFA típus megfeleltetésnél a normál 27%-ost adjuk meg az alábbi képen látható módon, akkor a kapott 27%-os számlákat a mentes kulcsra fogja átemelni a program. Lehetőség van másik mentes ÁFA kulcsokat is beállítani, az 5%-os, 18%-os beállításokkal.

FEqgbKBQW1eS2p0RZAjgOKbBW3Cde6w1bQ.png

Átvétel

Átvételhez jelöljük ki az átvenni kívánt számlákat és nyomjuk meg az Átvétel gombot.

Átvétel.png

Ezután válasszuk ki a könyvelési csoportot és nyomjuk meg a számlák importálása gombot.

Átvétel 2.png

Partnerhez rendelt adatok megadása

Tovább könnyíthetjük a dolgunkat hogyha a partnerekhez rendelünk jogcímet, főkönyvi számot, fizetési módot és fizetési határidőt.

Ezt az IMA megjegyzi így 1 partnerhez csak egyszer kell beállítani és utána mindig azokkal a beállításokkal fogja átvenni.

Partnerhez rendelt adatok.png

NAV fizetési mód és határidő feltöltése XLS-ből vevői számlák esetében

Amennyiben a cég saját számlázója nem küldi NAV-ba ezen adatokat, a NAV - Vevői számla letöltés menüben van lehetőség XLS fájlból utólag feltölteni a hiányzó fizetési mód és / vagy fizetési határidő adatokat.

A minta fájl letölthető a menüpontból.

Magányszemélyek Privat_Person

A magánszemélyek számára kiállított számlák esetén a NAV csak a Privat_personként jelölt partner adatot kezeli. Amennyiben szükséges a számlák egy az egyben megfeleltetése, lehetősgé van a magánszemélyek feltöltésére és a számlákhoz rendelésére. Ezt a NAV vevő számla letöltés felületen kell beimportálni, xls, vagy xml formátumot választva.

Maganszemly adatok feltoltese.png


Amennyiben nem akarjuk megfeleltetni, akkor hozzunk létre egy Privat_Person nevű partnert a vevői parterek között, állítsuk be az átvételi könyvelési paramétereket és erre a partnerre emeljük át a számlákat.

Készpénzes számlák

Készpénzes számlák esetén, ha a fizetési határidő nem kitöltött, megtehetjük, hgoy a partnerhez így pl. a Privat_Person partnerhez is, beállíthatunk 0 fizetési határidejű fizetési feltételt.

Generált számlakép ÁFA bontással

Számlázás / Számla rögzítés / NAV - Szállítói számla letöltés és Számlázás / Számla rögzítés / NAV - Vevői számla letöltés menüpontokban a "Generált számlakép" gomb alatt a számla következő megjelenítési módjai érhetőek el:

Generált számlakép - IMA által generált számlakép ÁFA bontással

XML megjelenítése - A számla eredeti NAV OSA xml formátuma

Generált számlakép mentése .pdf formátumban

Osa-szamlalista.jpg

Nav-osa-szamlakep.jpg