„Tartalomjegyzék” változatai közötti eltérés

Innen: IMA ERP tudasbazis
(Számla rögzítés)
a („Tartalomjegyzék” védelmi szintje módosítva ([Szerkesztés=csak adminisztrátoroknak engedélyezett] (határozatlan) [Átnevezés=csak adminisztrátoroknak engedélyezett] (határozatlan)))
 
(22 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
IMA használata
+
1. [[Demo és Előfizetés]]
== Alapok ==
 
  
[[IMA telepítése]]
+
2. [[Könyvelés]]
  
[[IMA felülete]]
+
3. [[Bérszámfejtés]]
  
== Beállítások ==
+
4. [[CRM]] - az oldal még nem készült el
  
'''IMÁban sok automatizmus van, ezért használatának megkezdése előtt számos beállításra szükség van, ezeket éles használat előtt nézd át!!!'''
+
5. [[ERP-Készletkezelés]]
  
'''Javasolt továbbá: [[Teszt cég és minta cég használata]]'''
+
6. [[Verzió firssítések]]
  
 
+
7. [[GYIK]] - A Gyakori kérdéseket itt gyűjtjük nektek össze a gyorsabb tájékozódásért
[[IMA használatához szükséges kezdeti beállítások]]
 
 
 
[[Felhasználói jogok jogosultsági csoportok beállítása]]
 
 
 
== Pénzügyi műveletek - IMA extra==
 
=== [[Bank]] ===
 
=== [[Pénztár]] ===
 
 
 
'''IMA sajátosságaiból adódóan ezekkel feltétlenlül ismerkedj meg!!!'''
 
 
 
=== [[Technikai számla]] ===
 
 
 
=== [[Jogcím használata]] ===
 
 
 
=== [[Vegyes napló]] ===
 
 
 
== Számlázás ==
 
 
 
===[[Számla rögzítés]]===
 
 
 
====Szállítói számla rögzítés====
 
'''“Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés”'''
 
A számlák egy folyamatos sorszámozású iktató számot kapnak, melyet a “Program adminisztráció / Számozási körök” menüpont alatt tudunk paraméterezni, ezt egy évre egyszer tudjuk megadni, utólag nem módosítható.
 
 
 
Az ”Új” gombra kattintva tudunk számlát rögzíteni.
 
Minden felületen, a legtöbb funkció gombhoz van hozzárendelt gyorsbillentyű, a kényelmesebb elérés érdekében. A mezők között leghatékonyabban a tabulátor billentyűvel tudunk közlekedni.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A számla karton felső részén a számla alap adatait adjuk meg, alsó része a számla tételeire vonatkozó adatfelvitel helye.
 
Adjuk meg a külső bizonylat szerinti “Szállítói számla száma”-t.
 
A “Partner” lenyíló menübe elkezdjük beírni a cég nevét, a rendszer folyamatosan kínálja fel a szűrés alapján a már létező partnereket, amiből ki tudjuk választani. Ha nincs a listában, az ablak melletti kis ikonnal tudunk újat felvenni (nem szükséges a “Program adminisztráció / Partner” felviteli helyre elmenni).
 
Adjuk meg a Partner nevét, típusát (vevő, szállító), Fizetési mód-ját, Fizetési határidő-t  a Vevő -/ Szállító könyvelési csoport kiválasztásával adjuk meg, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván a szállítókat, ezt adott számla rögzítésekor módosíthatjuk. A Könyvelési csoportokat a  “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok” menüben tudjuk kezelni, de új esetén itt is működik a kis ikonnal történő felvitel.
 
Amennyiben imá-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki, egyébként folyamatosan is beírhatjuk a szabadszavas mezőbe. (Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció.)  Megadjuk a partner Adózási és ÁFA típusának megfelelő beállításokat, pl. pénzforgalmis partner megjelölése.
 
 
 
 
 
“OK” gombra kattintva, folytathatjuk a számla adatainak kitöltését. Jobb oldalon a “Fizetési mód” megadása fontos, lenyíló menüből választhatunk (Partnernél beállított adatot hozza, de módosítható). Számla dátumainak kitöltése értelemszerűen. Aktuális évre vonatkozóan elegendő csak a hónap és nap két karakteres beírása pontok nélkül (pl.: 0701), és tabulátorral továbblépve, kitöltődik a megfelelő dátum formátum, év megadásához is elegendő az első két karakter (pl.: 060101). A számla karton közepén látszik a “Szállító könyvelési csoport” a partnerhez beállított könyvelési csoport jelenik itt meg, de ha az adott számlát máshová szeretnénk tenni, akkor itt lehet állítani. A karton középen lévő “Új” gombra kattintva tudjuk a számla tételeit felvinni:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megadjuk vagy a “Főkönyvi számlaszám”-ot, és “ÁFA kulcs”-ot, vagy az előre definiált “Jogcím”-et (ld. Pénzügy/Számvitel Beállítások/ Jogcím menü) és megadjuk az összeget, elég csak a nettót, vagy a bruttót beírni, a többit az ima kiszámolja. “OK” gombra kattintva létrejön a számla tételsora. További sorokat az előbb használt “Új” gomb megnyomásával adhatunk hozzá. A mellette lévő “karton” gombbal tudunk szerkeszteni, ha valamit módosítani szeretnénk. Megadhatunk munkaszámot, költséghelyet is a tételeken. A szállítói számla karton alján lévő “OK” gombbal elmenthetjük a számlát, ami piszkozatként jön létre, csak az analitikában jelenik meg, a számla státuszánál “igény” szerepel. A “Könyvelés” gombbal tudjuk véglegesíteni, lekönyvelni, így már a főkönyvben is szerepelni fog. Az így véglegesített számlát már nem tudjuk módosítani, csak sztornózni.
 
 
 
===[[Számlákkal kapcsolatos további műveletek]]===
 
 
 
===[[Számlázás imá-ból]]===
 
 
 
===[[Számlák nyilvántartása, nyomonkövetése]]===
 
 
 
== Egyéb könyvelői feladatok ==
 
 
 
=== [[Tárgyi eszközök]] ===
 
 
 
=== [[Nyitás]] ===
 
 
 
=== [[Zárás]] ===
 
 
 
=== Ellenőrzés ===
 
'''[[Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés]]'''
 

A lap jelenlegi, 2022. augusztus 2., 13:07-kori változata

1. Demo és Előfizetés

2. Könyvelés

3. Bérszámfejtés

4. CRM - az oldal még nem készült el

5. ERP-Készletkezelés

6. Verzió firssítések

7. GYIK - A Gyakori kérdéseket itt gyűjtjük nektek össze a gyorsabb tájékozódásért