„NAV számla letöltés” változatai közötti eltérés

Innen: IMA ERP tudasbazis
55. sor: 55. sor:
  
 
[[Fájl:Partnerhez rendelt adatok.png]]
 
[[Fájl:Partnerhez rendelt adatok.png]]
 +
 +
===NAV fizetési mód és határidő feltöltése XLS-ből vevői számlák esetében===
 +
 +
Amennyiben a cég saját számlázója nem küldi NAV-ba ezen adatokat, a NAV - Vevői számla letöltés menüben van lehetőség XLS fájlból utólag feltölteni a hiányzó fizetési mód és / vagy fizetési határidő adatokat.
 +
 +
A minta fájl letölthető a menüpontból.

A lap 2022. július 13., 08:31-kori változata

Elérési útvonal

Számlázás/Számla rögzítés/NAV szállítói számla letöltés, NAV vevő számla letöltés

NAV szinkron beállítása

Hozzunk létre egy technikai felhasználót

Adatszolgáltatás beállítás.png

Ha megadtuk a technikai felhasználót akkor a bal alsó sarokba betudjuk állítani azt a dátumot amikortól szeretnénk hogy letöltse a számlákat a NAV rendszeréből.

Ezután meg fog jelenni 2 db földgömb a jobb alsó sarokban. (ha véletlen nem jelenne meg akkor indítsuk újra az IMA-t)

Nyomjunk rá a NAV szinkronra és indítsuk el a NAV szinkront a Szinkronizálás most gombal.

Nav szinkron elindítás.png

Ha lejárt a NAV szinkron akkor megfognak jelenni a számlák.

NAV ÁFA típus megfeleltetés

Nav.png

3.0.PNG

NAV ÁFA típus megfeleltetés gomb megnyomásával beállíthatjuk a 2.0-s és a 3.0-s megfeleltetéseket.

FONTOS! Minden megfeleltetés típusból csak egyet állítsunk be. Ha több van nem fogja átvenni a számlákat.

Példa: Van egy 27%-os Áfa kulcsunk aminek beállítjuk a típusát Normálra és a kódját 27%-ra valamint bepipáljuk az alapértelmezett négyzetet. Innentől kezdve a 27%-os számlákat átfogjuk tudni venni.

Ez így helyes:

27.PNG

Gyakori probléma, hogy a NAV 2.0-s adatszolgáltatás beállításait átörökítette az IMA a 3.0-ra így előfordul, hogy egy megfeleltetésből több van. Ilyenkor ezeket törölni kell.


Átvétel

Átvételhez jelöljük ki az átvenni kívánt számlákat és nyomjuk meg az Átvétel gombot.

Átvétel.png

Ezután válasszuk ki a könyvelési csoportot és nyomjuk meg a számlák importálása gombot.

Átvétel 2.png

Partnerhez rendelt adatok megadása

Tovább könnyíthetjük a dolgunkat hogyha a partnerekhez rendelünk jogcímet, főkönyviszámot, fizetésimódot és fizetési határidőt.

Ezt az IMA megjegyzi így 1 partnerhez csak egyszer kell beállítani és utána mindig azokkal a beállításokkal fogja átvenni.

Partnerhez rendelt adatok.png

NAV fizetési mód és határidő feltöltése XLS-ből vevői számlák esetében

Amennyiben a cég saját számlázója nem küldi NAV-ba ezen adatokat, a NAV - Vevői számla letöltés menüben van lehetőség XLS fájlból utólag feltölteni a hiányzó fizetési mód és / vagy fizetési határidő adatokat.

A minta fájl letölthető a menüpontból.