Zárás

Innen: IMA ERP tudasbazis
A lap korábbi változatát látod, amilyen Imawikiadmin (vitalap | szerkesztései) 2019. június 26., 15:33-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Az évzárást a “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló” menüpontban végezzük el. Az “Évzárás” gomb megnyomásával, megadjuk a z…”)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Az évzárást a “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló” menüpontban végezzük el. Az “Évzárás” gomb megnyomásával, megadjuk a zárás időintervallumát, és kész. A zárás előtt mindenképp végezzük el az alábbi teendőket. Ha mégis valami miatt vissza szeretnénk vonni az év zárást, ezt könnyedén megtehetjük az “Év visszanyitása” gomb segítésével.

1. Átnézni a hibajavítás menüpontot, itt sok hiba kiszűrhető, rendezhető Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás

Ügyeljünk a dátumszűrőre, most alapból mindenhol az aktuális évi állapottal, január eggyel nyílnak meg az ablakok, állítsuk át az előző, zárni kívánt évre, vagy még korábbi kezdő dátumra.

E poton belül kiemelten fontos: Könyveletlen tételek Számla analitika ?= könyvelés Számla ÁFA <> ÁFA napló ÁFA bevallás sora nélkül lekönyvelt számlák

2. A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel.

3. Tárgyi eszközök egyeztetése a főkönyvvel

4. Technikai számlák rendezése

5. Év végi devizaátértékelés A számlákat a számlakartonon lehet átértékeltetni. A számla karton alján lévő év végi devizaátértékelés gomb segítségével. A bankot a bank napló menüpontban, a pénztárat a pénztárnaplóban lehet átértékeltetni. Ez létrehozza a napló tételt, amit a szokásos módon még le kell könyvelni. Az egyéb devizás főkönyvi számláinkat, azt kézzel, vegyes naplóban tudjuk átértékelni.

6. Elhatárolások rendezése Alapvetően 2018 keltezéssel kiállítahtunk 17-es teljesítésű számlát, ezekkel nincsen teendő, 2017-ben fogja kezelni őket. Ahol tényleges elhatárolás van, éven túli átnyúlás, a számlán, a tételsor kartonján, a jogcím mező mellett lehet megadni az érintett időszakot, pl. decemertől-februárig, az elhatárolást ima időarányosan el fogja számolni., további teendő ez esetben sincs.

7. Zárás Pénzügy/számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló Nem tudjuk elvégezni a zárást, hibaüzenetet kapunk, ha vannak könyveletlen tételeink, a jelzett, megfelelő menüpontban végezzük el a könyvelést, majd térjünk vissza a zárás menüponthoz. Megnyomjuk a ceruzás, Évzárás gombot, megadjuk a dátumot. Ezzel elkészülnek az évzárás tételei, könyvelhetjük őket. Ha még találnánk valami hibát, utólagos tételeket, az évzárás visszanyitható, az Év visszanyitása gombbal.