„Zárás” változatai közötti eltérés

Innen: IMA ERP tudasbazis
(Új oldal, tartalma: „Az évzárást a “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló” menüpontban végezzük el. Az “Évzárás” gomb megnyomásával, megadjuk a z…”)
 
1. sor: 1. sor:
Az évzárást a “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló” menüpontban végezzük el. Az “Évzárás” gomb megnyomásával, megadjuk a zárás időintervallumát, és kész. A zárás előtt mindenképp végezzük el az alábbi teendőket. Ha mégis valami miatt vissza szeretnénk vonni az év zárást, ezt könnyedén megtehetjük az “Év visszanyitása” gomb segítésével.  
+
Az évzárást a '''“Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló”''' menüpontban végezzük el. Az “Évzárás” gomb megnyomásával, megadjuk a zárás időintervallumát, és kész. :)
 +
 
 +
A zárás előtt mindenképp végezzük el az alábbi teendőket. Ha mégis valami miatt vissza szeretnénk vonni az évzárást, ezt könnyedén megtehetjük az “Év visszanyitása” gomb segítésével. (Amennyiben már megnyitottuk belőle a következő évet, akkor is visszanyithatjuk, csak előszőr az évnyitást kell visszanyitni a nyitó naplóban.)
  
 
1. Átnézni a hibajavítás menüpontot, itt sok hiba kiszűrhető, rendezhető
 
1. Átnézni a hibajavítás menüpontot, itt sok hiba kiszűrhető, rendezhető
Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás  
+
 
 +
'''Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás'''
  
 
Ügyeljünk a dátumszűrőre, most alapból mindenhol az aktuális évi állapottal, január eggyel nyílnak meg az ablakok, állítsuk át az előző, zárni kívánt évre, vagy még korábbi kezdő dátumra.
 
Ügyeljünk a dátumszűrőre, most alapból mindenhol az aktuális évi állapottal, január eggyel nyílnak meg az ablakok, állítsuk át az előző, zárni kívánt évre, vagy még korábbi kezdő dátumra.
  
 
E poton belül kiemelten fontos:
 
E poton belül kiemelten fontos:
Könyveletlen tételek  
+
* Könyveletlen tételek  
Számla analitika ?= könyvelés
+
* Számla analitika ?= könyvelés
Számla ÁFA <> ÁFA napló
+
* Számla ÁFA <> ÁFA napló
ÁFA bevallás sora nélkül lekönyvelt számlák
+
* ÁFA bevallás sora nélkül lekönyvelt számlák
  
 
2. A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel.
 
2. A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel.
19. sor: 22. sor:
  
 
5. Év végi devizaátértékelés
 
5. Év végi devizaátértékelés
A számlákat a számlakartonon lehet átértékeltetni. A számla karton alján lévő év végi devizaátértékelés gomb segítségével.
+
 
A bankot a bank napló menüpontban, a pénztárat a pénztárnaplóban lehet átértékeltetni. Ez létrehozza a napló tételt, amit a szokásos módon még le kell könyvelni.   
+
A számlákat egyesével, a számlakartonon lehet átértékeltetni. A számla karton alján lévő év végi devizaátértékelés gomb segítségével, az év megadása után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot.
Az egyéb devizás főkönyvi számláinkat, azt kézzel, vegyes naplóban tudjuk átértékelni.  
+
 
 +
Kötelegelt a Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban tudjuk, pénzemenként külön szűrve tudjuk egyszerre a kijelölt számlákat átértékelni.
 +
 
 +
Átértékelést megelőzően arra figyeljünk oda, hogy idei kiegyenlítések ne legyenek a számlán, mert akkor nem a 12.31-i nyitott állapotát fogjuk átértékelni, hanem ami aktuálisan az analitikán lévő egyenlege.
 +
 
 +
A bankot a bank napló menüpontban, a pénztárat a pénztárnaplóban lehet átértékeltetni. Ez létrehozza a napló tételt, amit a szokásos módon még le kell könyvelni.  
 +
   
 +
Az egyéb devizás főkönyvi számláinkat, kézzel, a vegyes naplóban lehet átértékelni, majd a nyitó naplóban rendezni az összevezetését.
  
 
6. Elhatárolások rendezése
 
6. Elhatárolások rendezése
Alapvetően 2018 keltezéssel kiállítahtunk 17-es teljesítésű számlát, ezekkel nincsen teendő, 2017-ben fogja kezelni őket.
+
 
Ahol tényleges elhatárolás van, éven túli átnyúlás, a számlán, a tételsor kartonján, a jogcím mező mellett lehet megadni az érintett időszakot, pl. decemertől-februárig, az elhatárolást ima időarányosan el fogja számolni., további teendő ez esetben sincs.
+
Alapvetően az aktuális évi 2020 keltezéssel kiállítahtunk 19-es teljesítésű számlát, ezekkel nincsen teendő, 2019-ben fogja kezelni őket. Amennyiben az áfája viszont
 +
Ahol tényleges elhatárolás van, éven túli átnyúlás, a számlán, a tételsor kartonján, a jogcím mező mellett lehet megadni az érintett időszakot, pl. decemertől-februárig, az elhatárolást ima időarányosan el fogja számolni, további teendő ez esetben sincs. Az különböző elhatárolásokról
  
 
7. Zárás
 
7. Zárás
 +
 
Pénzügy/számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló
 
Pénzügy/számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló
 +
 +
Megnyomjuk a ceruzás, "Évzárás" gombot, megadjuk a dátumot. Ezzel elkészülnek az évzárás tételei, könyvelhetjük őket.
 +
 
Nem tudjuk elvégezni a zárást, hibaüzenetet kapunk, ha vannak könyveletlen tételeink, a jelzett, megfelelő menüpontban végezzük el a könyvelést, majd térjünk vissza a zárás menüponthoz.
 
Nem tudjuk elvégezni a zárást, hibaüzenetet kapunk, ha vannak könyveletlen tételeink, a jelzett, megfelelő menüpontban végezzük el a könyvelést, majd térjünk vissza a zárás menüponthoz.
Megnyomjuk a ceruzás, Évzárás gombot, megadjuk a dátumot. Ezzel elkészülnek az évzárás tételei, könyvelhetjük őket. 
+
 
Ha még találnánk valami hibát, utólagos tételeket, az évzárás visszanyitható, az Év visszanyitása gombbal.
+
Ha még találnánk valami javítandó, utólagos tételeket, az évzárás visszanyitható, az "Év visszanyitása" gombbal.

A lap 2020. június 12., 11:10-kori változata

Az évzárást a “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló” menüpontban végezzük el. Az “Évzárás” gomb megnyomásával, megadjuk a zárás időintervallumát, és kész. :)

A zárás előtt mindenképp végezzük el az alábbi teendőket. Ha mégis valami miatt vissza szeretnénk vonni az évzárást, ezt könnyedén megtehetjük az “Év visszanyitása” gomb segítésével. (Amennyiben már megnyitottuk belőle a következő évet, akkor is visszanyithatjuk, csak előszőr az évnyitást kell visszanyitni a nyitó naplóban.)

1. Átnézni a hibajavítás menüpontot, itt sok hiba kiszűrhető, rendezhető

Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás

Ügyeljünk a dátumszűrőre, most alapból mindenhol az aktuális évi állapottal, január eggyel nyílnak meg az ablakok, állítsuk át az előző, zárni kívánt évre, vagy még korábbi kezdő dátumra.

E poton belül kiemelten fontos:

  • Könyveletlen tételek
  • Számla analitika ?= könyvelés
  • Számla ÁFA <> ÁFA napló
  • ÁFA bevallás sora nélkül lekönyvelt számlák

2. A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel.

3. Tárgyi eszközök egyeztetése a főkönyvvel

4. Technikai számlák rendezése

5. Év végi devizaátértékelés

A számlákat egyesével, a számlakartonon lehet átértékeltetni. A számla karton alján lévő év végi devizaátértékelés gomb segítségével, az év megadása után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot.

Kötelegelt a Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban tudjuk, pénzemenként külön szűrve tudjuk egyszerre a kijelölt számlákat átértékelni.

Átértékelést megelőzően arra figyeljünk oda, hogy idei kiegyenlítések ne legyenek a számlán, mert akkor nem a 12.31-i nyitott állapotát fogjuk átértékelni, hanem ami aktuálisan az analitikán lévő egyenlege.

A bankot a bank napló menüpontban, a pénztárat a pénztárnaplóban lehet átértékeltetni. Ez létrehozza a napló tételt, amit a szokásos módon még le kell könyvelni.

Az egyéb devizás főkönyvi számláinkat, kézzel, a vegyes naplóban lehet átértékelni, majd a nyitó naplóban rendezni az összevezetését.

6. Elhatárolások rendezése

Alapvetően az aktuális évi 2020 keltezéssel kiállítahtunk 19-es teljesítésű számlát, ezekkel nincsen teendő, 2019-ben fogja kezelni őket. Amennyiben az áfája viszont Ahol tényleges elhatárolás van, éven túli átnyúlás, a számlán, a tételsor kartonján, a jogcím mező mellett lehet megadni az érintett időszakot, pl. decemertől-februárig, az elhatárolást ima időarányosan el fogja számolni, további teendő ez esetben sincs. Az különböző elhatárolásokról

7. Zárás

Pénzügy/számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló

Megnyomjuk a ceruzás, "Évzárás" gombot, megadjuk a dátumot. Ezzel elkészülnek az évzárás tételei, könyvelhetjük őket.

Nem tudjuk elvégezni a zárást, hibaüzenetet kapunk, ha vannak könyveletlen tételeink, a jelzett, megfelelő menüpontban végezzük el a könyvelést, majd térjünk vissza a zárás menüponthoz.

Ha még találnánk valami javítandó, utólagos tételeket, az évzárás visszanyitható, az "Év visszanyitása" gombbal.