„Számlákkal kapcsolatos további műveletek” változatai közötti eltérés
33. sor: | 33. sor: | ||
További információ: [[Nyitás]] | További információ: [[Nyitás]] | ||
− | |||
58. sor: | 57. sor: | ||
Import fájl leírása | Import fájl leírása | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OnwuEFMcgqWzX7kY5h2k92LpU3iJpT5Z Import minta fájl] |
A lap 2019. augusztus 7., 13:13-kori változata
Számla rögzítése “Számlázás / Számlázás” “Számlázás / Számla rögzítés” menü pontokban: Számlákat az “Új” gombbal hozunk létre, a “Karton” gombbal tudjuk megnyitni ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet módosítani. “Törlés” csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges. Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk.
Tartalomjegyzék
Számla másolása / Jóváírás
Másolhatunk számlát
ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az ima!
Jóváírás
Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát hozunk létre. A számla karton felső részén lévő Bizonylat típus beállításával. A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.
Adott sor jóváírására is van lehetőség, egy normál típusú számla 1 tételsorát is be tudjuk állítani a tétel kartonján jóváíró sorként.
Sztornózás
A sztornózni kívánt számlán állva, “Műveletek” / “Sztornó” menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd ima az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan “OK”-val rögzítünk, “Könyvelés” gombbal véglegesítünk, utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!) Az így összekapocslt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.
A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, “Új” számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a “Bizonylat típus” megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.
A külön sztornó típusuként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a Technikai számla használatával tudjuk össezpontozni.
Nyitó számla
Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa bejelölésével tudunk készíteni.
További információ: Nyitás
Elhatárolás, költségmegosztás
A számla rögzítése során, a számla tételének kartonján, fent jobb oldalon tudjuk megadni a számlázott időszak kezdő “Elhatárolás kezdete” és záró dátumát “Elhatárolás vége”. Ennek alapján az ima elfogja végezni az elhatárolást, ehhez még a főkönyvi számok megadása szükséges, amit a “Beállítások/Főbeállítások / Eladás/Beszerzés” menüben tudunk megtenni, a “karton” gomb használatával.
A számlakarton közép részén a számlatételek felett található az “Éven belüli költség megosztás” gomb, mellyel szakaszokra bontva tudjuk a költséget felosztani. Mellette a “Költséghely, munkaszám megosztás” gombbal pedig a részlegek, munkák között tudjuk szétosztani a költséget.
Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk.
Számlák importálása
A megfelelő csv fájlok használatával a “Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import” menükön keresztül lehetséges.
A vevő és szállító számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.
Import előtt
Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent, hogy melyik számlaszám kerüljön a vevő számlákra.
Az ÁFA kulcsot ne felejtsük beállítani.
Import fájl leírása