„Számlákkal kapcsolatos további műveletek” változatai közötti eltérés
(→Számlák importálása) |
(→Elhatárolás, költségmegosztás) |
||
37. sor: | 37. sor: | ||
== Elhatárolás, költségmegosztás == | == Elhatárolás, költségmegosztás == | ||
− | |||
− | Ehhez | + | Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk. |
+ | |||
+ | '''1. A számla összegének szétosztása két év között''' | ||
+ | |||
+ | vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat. | ||
+ | |||
+ | FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani. | ||
+ | |||
+ | '''2. Eltérő évben szereplő ÁFA''' | ||
+ | |||
+ | Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni. | ||
+ | Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe. | ||
+ | |||
+ | Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz. | ||
+ | |||
+ | Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba. | ||
+ | |||
+ | '''3. Kézi költség megosztás:''' | ||
+ | |||
+ | Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget. | ||
+ | |||
+ | Lehet használni: | ||
+ | |||
+ | - időben múltba és jövőbe (éven belül) | ||
+ | |||
+ | - nem teljes összegű megosztásra | ||
+ | |||
+ | - időszakonként eltérő összegű megosztásra | ||
+ | |||
+ | Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget. | ||
+ | |||
+ | '''4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:''' | ||
+ | |||
+ | Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás. | ||
+ | |||
+ | Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban. | ||
+ | |||
+ | Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget. | ||
+ | |||
+ | Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor. | ||
+ | |||
+ | Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat. | ||
+ | |||
+ | Tudtok vele kezelni: | ||
− | + | - bevételt és kiadást is | |
− | + | - minden esetben havonkénti megosztást | |
+ | |||
+ | - múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot | ||
+ | |||
+ | - teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot | ||
+ | |||
+ | - teljesen jövőbe eső dátumokat | ||
+ | |||
+ | - forintot és deviza összegeket is | ||
+ | |||
+ | - éven belül | ||
+ | |||
+ | - éven túl | ||
+ | |||
+ | - több éven túl is megosztást is. | ||
== Számlák importálása == | == Számlák importálása == |
A lap 2019. október 28., 12:38-kori változata
Számla rögzítése “Számlázás / Számlázás” “Számlázás / Számla rögzítés” menü pontokban: Számlákat az “Új” gombbal hozunk létre, a “Karton” gombbal tudjuk megnyitni ránézni, módosítani a még le nem könyvelt számlákat. Könyvelés után már csak a főkönyvi számot, ÁFA bevallási sort, munkaszámot és költséghelyet lehet módosítani. “Törlés” csak a még le nem könyvelt tételek esetén lehetséges. Könyvelt számlát már csak sztornózni tudunk.
Tartalomjegyzék
Számla másolása / Jóváírás
Másolhatunk számlát
ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az ima!
Jóváírás
Mínusz számla esetén, nem írunk ‘-’ jelet az összeghez, jóváíró típusú számlát hozunk létre. A számla karton felső részén lévő Bizonylat típus beállításával. A jóváíráshoz is használhatjuk a másolás funkciót, az aktív számla adatait lemásolva hozza létre a jóváíró számlát.
Adott sor jóváírására is van lehetőség, egy normál típusú számla 1 tételsorát is be tudjuk állítani a tétel kartonján jóváíró sorként.
Sztornózás
A sztornózni kívánt számlán állva, “Műveletek” / “Sztornó” menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd ima az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan “OK”-val rögzítünk, “Könyvelés” gombbal véglegesítünk, utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!) Az így összekapocslt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.
A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, “Új” számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a “Bizonylat típus” megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.
A külön sztornó típusuként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a Technikai számla használatával tudjuk össezpontozni.
Nyitó számla
Nyitó számlát a számla karton bal felső sarkában lévő “Nyitó” feliratú pipa bejelölésével tudunk készíteni.
További információ: Nyitás
Elhatárolás, költségmegosztás
Ezeket a funkciókat a számla lekönyvelése előtt tudjuk használni, könyvelés után már nem vezetődnek át a felosztások! A felosztott tételeket vegyes naplóban látjuk.
1. A számla összegének szétosztása két év között
vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.
FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.
2. Eltérő évben szereplő ÁFA
Év váltás esetén szeretnénk a költséget 2019-ben, az ÁFA-t 2020-ban látni. Idézőjelben van, mert ezt nem tekintjük igazi elhatárolásnak, hiszen nem osztjuk meg az összeget, hanem teljesen visszatesszük előző évbe.
Ebben az esetben elég, hogy ha a számla fejlécében az eltérő időszaki ÁFA lehetőséget használjátok. Teljesítés dátuma 19, ÁFA telj 20, így az egész (általában költség) előző év lesz.
Az ÁFA pedig a főbeállításokban megadott eltérő időszaki ÁFA főkönyvi számon kerül át egyik évből a másikba.
3. Kézi költség megosztás:
Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.
Lehet használni:
- időben múltba és jövőbe (éven belül)
- nem teljes összegű megosztásra
- időszakonként eltérő összegű megosztásra
Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.
4. Bevétel és költség megosztás - automatikus:
Vevő és szállító oldalon is, éven belül, és évek közt is, akár több éven át történő hónapról hónapra egyenlő összegben végezhető vele megosztás.
Tehát pl: éves liszensz díjat értékesítünk, minden hónapban szeretnénk látni az adott hónapra eső bevételt, hogy a valós eredményt lássuk a havi riportban.
Megnyomjátok megosztás automatikus gombot, megadjátok a kezdő és vég dátumot. IMA a kettő között minden hónapra, a hónapban szereplő napok száma alapján megosztja az összeget.
Külön kezeljük az éven belüli és éven túli megosztást, így van ellenőrzési pontotok záráskor.
Főbeállításban kell megadni a főkönyvi számokat.
Tudtok vele kezelni:
- bevételt és kiadást is
- minden esetben havonkénti megosztást
- múltban kezdődő és jövőben végződő dátumot
- teljesítéssel kezdődő és jövőben véget érő dátumot
- teljesen jövőbe eső dátumokat
- forintot és deviza összegeket is
- éven belül
- éven túl
- több éven túl is megosztást is.
Számlák importálása
A megfelelő csv fájlok használatával a “Számlázás /Számla rögzítés/ Szállítói-, Vevői számla import” menükön keresztül lehetséges.
A vevő és szállító számlák importjához ugyanazt az import fájl formátumot használjuk.
Import előtt
Kezdő\ cégadatok \ bank \ alapértelmezett pipa legyen bent, hogy melyik számlaszám kerüljön a vevő számlákra.
Az ÁFA kulcsot ne felejtsük beállítani. ÁFA_kulcsok
Import fájl leírása
Alábbi linken megtalálható az import minta fájl, és a használatához tartozó információk, a pdf-et figyelmesen olvasd át.
IMA - Billcity számlakép átadás